Faktúra č. 010/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/22 CSS Dúbrava 00695467 Camea SK, s.r.o. 36468924 97,70 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
Tlačiť