073/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,69 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
081/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
342,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
052/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
044/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
512,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
027/24 |
Objednávame si u Vás:
- matrac antidekubitný Elegans...5 ks,
- skúmavka sterilná 15 ml...20 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 1 405,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
028/24 |
Objednávame si u Vás:
- prepravný vozík...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 268,80 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
062/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
779,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
088/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
258,85 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
083/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,94 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
065/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,77 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
064/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
150,19 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
075/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,60 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
080/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
3 000,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
079/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
214,16 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
679,05 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
061/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
372,33 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
Objednávame si u Vás:
- vozík Optimus prepravný...1 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 143,00 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
032/24 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...20 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...15 ks, -prachovka...15 ks, -handra...10 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...20 ks, -čistiac |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
033/24 |
Objednávame si u Vás:
-razítko Colop...1 ks, -žiadosť o pracovné voľno...3 ks, -dovolenka...5 ks, -priepustka...5 ks, -kniha došlých a odoslaných faktúr...1 ks, -list dodací...10 ks, -kniha príchodov a odchodov...6 ks, -euroobal...100 ks, -zošit veľký...5 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
104/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
825,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |