Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
132/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 276,94 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
136/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 386,56 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
150/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 218,02 € 04.04.2024 08.05.2024 Faktúra
153/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 349,65 € 05.04.2024 08.05.2024 Faktúra
163/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 97,91 € 11.04.2024 08.05.2024 Faktúra
169/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 257,51 € 12.04.2024 15.05.2024 Faktúra
045/24 Objednávame si u Vás: - LED žiarovky 14W...3 ks, - svietidlo LED 12W...1 ks, - svietidlo LED reflektor 30W+senzor...1 ks v celkovej hodnote 40,34 € CSS Dúbrava 00695467 JANÁK s.r.o 36482501 0,00 € 08.04.2024 10.04.2024 Objednávka
219/24 CSS Dúbrava 00695467 JANÁK s.r.o 36482501 40,34 € 13.05.2024 18.05.2024 Faktúra
019/24 Objednávame si u Vás: - OSB dosky ...3 ks v celkovej hodnote 80,14 € CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 0,00 € 26.02.2024 08.03.2024 Objednávka
106/24 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 80,14 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
002/24 Objednávame si u Vás : - Toner Canon 069H- B/Y/C/M ..... 4 ks v hodnote: 440,- € ( z ošetr. výkonov) CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Objednávka
023/24 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 440,00 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
040/24 Objednávame si u Vás: - kanvica rýchlovarná 1,7 l...1 ks, - kanvica rýchlovarná 1,8 l...2 ks, - minútky Comfortline...1 ks, - koreničky...2 ks v celkovej hodnote 83,60 € CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 28.03.2024 06.04.2024 Objednávka
151/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 83,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
048/24 Objednávame si u Vás: - hrnček 370 ml...75 ks, - lyžička kávová...75 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 660,00 € CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 09.04.2024 01.05.2024 Objednávka
059/24 Objednávame si u Vás: - záhon WOODY 149,5x75x25 cm...2 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 99,00 € CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 30.04.2024 04.05.2024 Objednávka
198/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 660,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
199/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 99,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
007/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
057/24 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »