132/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
276,94 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
386,56 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,02 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
349,65 € |
05.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,91 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
257,51 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24 |
Objednávame si u Vás:
- LED žiarovky 14W...3 ks,
- svietidlo LED 12W...1 ks,
- svietidlo LED reflektor 30W+senzor...1 ks
v celkovej hodnote 40,34 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
219/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
40,34 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
019/24 |
Objednávame si u Vás:
- OSB dosky ...3 ks
v celkovej hodnote 80,14 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
106/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
80,14 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
Objednávame si u Vás :
- Toner Canon 069H- B/Y/C/M ..... 4 ks
v hodnote: 440,- € ( z ošetr. výkonov) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
023/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
440,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
Objednávame si u Vás:
- kanvica rýchlovarná 1,7 l...1 ks,
- kanvica rýchlovarná 1,8 l...2 ks,
- minútky Comfortline...1 ks,
- koreničky...2 ks
v celkovej hodnote 83,60 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
151/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
83,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
Objednávame si u Vás:
- hrnček 370 ml...75 ks,
- lyžička kávová...75 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 660,00 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
059/24 |
Objednávame si u Vás:
- záhon WOODY 149,5x75x25 cm...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 99,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Objednávka |
198/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
660,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
99,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |