TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.


Informácie
  • Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
  • IČO: 45378398
  • Adresa: Letná 27, 040 01 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
136/20 údržba a servis výťahov za I. štvrťrok 2020 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 01.04.2020 28.04.2020 Faktúra
279/20 údržba a servis výťahov za II. štvrťrok 2020 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 01.07.2020 17.07.2020 Faktúra
123/24 údržba a servis výťahov za I. kvartál 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
663/23 servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
335/20 oprava výťahu UTB 630 (oprava a zoradenie stýkačov v rozvádzači) - mimo paušál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 183,90 € 30.07.2020 18.08.2020 Faktúra
360/20 oprava výťahu UT 630 - vyprostenie zo zachytávačov budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 88,74 € 13.08.2020 21.08.2020 Faktúra
437/20 údržba a servis výťahov za III. štvrťrok 2020 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 01.10.2020 06.11.2020 Faktúra
602/20 údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2020 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 16.12.2020 22.12.2020 Faktúra
135/21 údržba a servis výťahov - 1.Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
463/23 údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
357/23 oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
219/21 oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 154,56 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
218/21 oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO06 po výpadku el. energie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 125,80 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
217/21 oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 114,80 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
296/23 údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
231/23 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
314/21 oprava výťahu HONB1050 v budove SO03 - výmena kladiek valivého vedenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 1 375,69 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
312/21 údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
477/21 údržba a servis výťahov za 3. štvrťrok 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 05.10.2021 19.10.2021 Faktúra
598/21 úradná skúška výťahov HYP1000 2/2, MT100 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 634,80 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 »