Objednávka č. 25/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 25/2021
  • Popis objednaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: pero guličkové - 12 ks.,páska Brother TZE-231- 3 ks.,pap.blok neon.samolep. 75x75mm- 24 ks.,pero guličkové - 15 ks.,diár A5 denný -2 ks.,papier farebné zložky 8 listový- 10 ks.,ceruza s gumou HB- 12 ks.,guma- 5 ks.
  • Dátum vyhotovenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 216,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/21 nákup kancelárskych potrieb a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 216,95 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
Tlačiť