Objednávka č. 14/2023
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 KAPUŠANY
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 14/2023
- Popis objednaného plnenia: čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej nádoby pri budove SOO6
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 563,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023/23 | čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 563,40 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
354/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
349/23 | RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
406/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
461/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
520/23 | RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
550/23 | RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -946,91 € | 22.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
578/23 | RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
021/24 | RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
019/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 457,03 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
030/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
077/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
126/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
201/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
248/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
319/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 16.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
375/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
417/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
517/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
608/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
586/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra |