Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
001/24 internet WiFi 15 za január-marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.01.2024 09.02.2024 Faktúra
002/24 mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 28,08 € 10.01.2024 10.02.2024 Faktúra
003/24 dodávka mrazených výrobkov 05.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 195,80 € 10.01.2024 10.02.2024 Faktúra
004/24 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2024 10.02.2024 Faktúra
023/24 IS CYGNUS za 01-03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
021/24 RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
024/24 metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 156,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
026/24 dodávka mrazených výrobkov 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 207,03 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
022/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 000,52 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
027/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. čučoriedk. 25.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,79 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
025/24 online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 13.02.2024 Faktúra
014/24 dodávka tovaru - defibrilačné elektródy AED ZOLL PLUS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Spencer Medical s.r.o. 51436817 204,00 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
019/24 RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 457,03 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
015/24 dodávka mrazených výrobkov 19.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 179,86 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
017/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-12.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 461,57 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
013/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 86,59 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
016/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 676,43 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
018/24 RhS - internet za obdobie 01-03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
008/24 nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
011/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 026,16 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
009/24 dodávka mrazených výrobkov 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 122,36 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
007/24 dodávka mrazených výrobkov 09.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,61 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
010/24 dodávka potravín 12.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 328,58 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
005/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
012/24 servisné práce za obdobie 01.01.2024-31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
006/24 služba RAP za rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
030/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
034/24 dodávka mrazených výrobkov 01.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 160,20 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
033/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 487,49 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
032/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 396,59 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »