117/21 |
nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
67,50 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21 |
nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21 |
dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
148,41 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21 |
dodávka - zemiaky 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21 |
inštalatérske práce - oprava radiátorov v budovách SO02, SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Sekerák INSTAL JS |
47360461 |
|
313,40 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21 |
internet - marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,43 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21 |
dodávka mrazených výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
79,08 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21 |
oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
211,84 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
564,29 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
343,25 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 873,82 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21 |
údržba a servis výťahov - 1.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 576,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
581,14 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 190,68 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 25.02.-25.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 588,60 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21 |
dodávka - zemiaky 30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
159,98 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21 |
dodávka potravín 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
308,81 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
950,17 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
702,32 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,25 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |