Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
319/21 vyúčtovanie za odber el. energie od 01.06.2021 do 30.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 663,93 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
357/21 oprava umývačky riadu Zanussi v kuchyni (SO 06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 336,00 € 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
359/21 dodávka mrazených výrobkov 23.7. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 159,55 € 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
361/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 206,71 € 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
360/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 19.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 234,93 € 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
358/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 354,96 € 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
351/21 dodávka mrazených výrobkov 16.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 156,95 € 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
356/21 dodávka pekárenských výrobkov - škvarkový pagáč, bezgl. koláč 12.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 51,97 € 20.07.2021 30.07.2021 Faktúra
355/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-16.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 694,75 € 20.07.2021 30.07.2021 Faktúra
353/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 552,78 € 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
309/21 reklamácia - nedodaný tovar (masť oškvarková s cibuľkou) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 -6,34 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
352/21 oprava počítačovej zostavy - miestnosť sestier, budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 244,56 € 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
350/21 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 1 051,53 € 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
354/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 416,87 € 20.07.2021 30.07.2021 Faktúra
338/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
337/21 internet - jún/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
336/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
335/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,62 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
334/21 telefónne služby (0910, 0901) za jún/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,01 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
339/21 nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
332/21 systémová podpora MAGMA HCM - II. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
349/21 dodávka potravín 14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 436,61 € 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
345/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
344/21 zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
348/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 77,76 € 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
340/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 074,22 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
346/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 235,02 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
347/21 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 372,47 € 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
343/21 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 362,59 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
342/21 dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 293,40 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra