Faktúra č. 359/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 359/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 23.7.
  • Dátum doručenia: 23.07.2021
  • Celková hodnota: 159,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 169/2021
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
169/2021 nákup mrazených výrobkov: pirohy zemiakovo-bryndzové Mišové maškrty 1 kg- 30 kg nanuk vodový Tubino jahoda 105 ml 72 ks mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 159,55 € 20.07.2021 30.07.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť