437/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
510/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
377/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 06.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21 |
školenie na diaľku v programe IS CYGNUS (19.05.) - zdravotnícky úsek (zdravotná dokumentácia PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,80 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
669/21 |
dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
99,80 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
422/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,10 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
049/21 |
zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
101,85 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
345/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
378/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
438/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
566/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
719/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, sklo, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
246/21 |
dodávka mrazených výrobkov 28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
102,44 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
648/21 |
biela popisovacia tabuľa magnetická + čistič, popisovače |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
103,20 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
440/21 |
interiérové vybavenie izieb - záclona |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
103,68 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
030/21 |
IT poradenstvo a služby za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
083/21 |
dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
321/21 |
IT poradenstvo a služby za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
374/21 |
IT poradenstvo a služby za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
284/21 |
výmena filtra čerpadla v umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
105,84 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
546/21 |
deratizácia podkrovných priestorov - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
110,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
430/21 |
dodávka potravín - 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
111,41 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
599/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
112,07 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
257/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
557/21 |
IT poradenstvo a služby za 10/2021 + switch TP-LINK na vylepšenie siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
114,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21 |
oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
115,80 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
294/21 |
oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
116,28 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
590/21 |
oprava výťahu UTB630 - výmena silónového vyloženia kabíny - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
117,60 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |