Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
437/21 zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
510/21 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
241/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 96,78 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
377/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 06.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 96,78 € 06.08.2021 17.08.2021 Faktúra
236/21 školenie na diaľku v programe IS CYGNUS (19.05.) - zdravotnícky úsek (zdravotná dokumentácia PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,80 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
669/21 dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 99,80 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
422/21 dodávka mrazených výrobkov 03.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,10 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
049/21 zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 101,85 € 11.02.2021 25.02.2021 Faktúra
345/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
378/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 06.08.2021 17.08.2021 Faktúra
438/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
566/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
719/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, sklo, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
246/21 dodávka mrazených výrobkov 28.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 102,44 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
648/21 biela popisovacia tabuľa magnetická + čistič, popisovače Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 B2B Partner s.r.o. 44413467 103,20 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
440/21 interiérové vybavenie izieb - záclona Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 103,68 € 13.09.2021 22.09.2021 Faktúra
030/21 IT poradenstvo a služby za 01/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 105,00 € 02.02.2021 24.02.2021 Faktúra
083/21 dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 105,00 € 09.03.2021 18.03.2021 Faktúra
321/21 IT poradenstvo a služby za 06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 105,00 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
374/21 IT poradenstvo a služby za 07/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 105,00 € 06.08.2021 17.08.2021 Faktúra
284/21 výmena filtra čerpadla v umývačke riadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 105,84 € 22.06.2021 02.07.2021 Faktúra
546/21 deratizácia podkrovných priestorov - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 110,00 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
430/21 dodávka potravín - 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 111,41 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
599/21 dodávka - dunajské kamenivo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PHB s.r.o. 36479349 112,07 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
257/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
557/21 IT poradenstvo a služby za 10/2021 + switch TP-LINK na vylepšenie siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 114,00 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
217/21 oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 114,80 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
242/21 oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 115,80 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
294/21 oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 116,28 € 25.06.2021 03.07.2021 Faktúra
590/21 oprava výťahu UTB630 - výmena silónového vyloženia kabíny - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 117,60 € 19.11.2021 29.11.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »