Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
252/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 372,48 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
250/21 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 985,82 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
253/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 366,38 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
251/21 vyúčtovanie vodné + stočné 28.04.2021-26.05.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 338,28 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
249/21 reklamovaný tovar - jogurt broskyňový nesprávna cena Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 -1,74 € 02.06.2021 26.06.2021 Faktúra
257/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
258/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 418,09 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
256/21 dodávka pekárenských výrobkov 31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 45,76 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
260/21 IT poradenstvo a služby za 05/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 35,00 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
259/21 dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 326,23 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
254/21 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
255/21 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.05.2021-31.05.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 804,25 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
267/21 internet - máj/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
266/21 telefónne služby (0910, 0901) za máj/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,72 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
265/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 05/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
264/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
263/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka máj/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,57 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
261/21 právne služby za obdobie (06.04.201-14.04.2021) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mgr. Peter Troščák, advokát 50003500 450,00 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
262/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 352,21 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
270/21 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 10.06.2021 25.06.2021 Faktúra
268/21 dodávka - zemiaky 09.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Roľnícke družstvo v PLAVNICI 00204447 66,00 € 10.06.2021 25.06.2021 Faktúra
269/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 970,71 € 10.06.2021 25.06.2021 Faktúra
273/21 dodávka potravín 14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 406,72 € 14.06.2021 02.07.2021 Faktúra
271/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 535,24 € 14.06.2021 02.07.2021 Faktúra
272/21 servis kotlov, sporákov, revízie plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 218,00 € 14.06.2021 02.07.2021 Faktúra
277/21 dodávka mrazených výrobkov 15.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 184,88 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
278/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 337,37 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
276/21 nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 942,42 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
275/21 nákup pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 679,87 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
279/21 čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 457,20 € 18.06.2021 02.07.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »