Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
601/23 dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 274,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
357/23 oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
463/23 údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
663/23 servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
037/23 oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 148,80 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
059/23 výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 154,20 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
136/23 údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
177/23 oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 278,88 € 28.04.2023 25.05.2023 Faktúra
232/23 oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 357,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
231/23 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
296/23 údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
432/23 RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 660,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
506/23 ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 250,00 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
474/23 činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 630,00 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
141/23 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
301/23 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
639/23 činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 360,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
561/23 servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KINIK s.r.o. 44365004 723,11 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
498/23 oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 152,76 € 16.10.2023 31.10.2023 Faktúra
658/23 nákup tovaru - umývačka na sklo a biely riad Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 650,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
645/23 oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
022/23 oprava plynového konvektomatu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 109,20 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
031/23 oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 123,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
110/23 oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,00 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
125/23 oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 187,20 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
295/23 oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
315/23 oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 10.07.2023 20.07.2023 Faktúra
002/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
044/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
103/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »