628/23 |
nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 664,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
454/23 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2023-22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
263/23 |
servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
640/23 |
nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
158,59 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
582/23 |
nákup tovaru - soľ posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
562/23 |
skupinová supervízia (školenie) 08.11., 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
163/23 |
nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
67,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
460/23 |
RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
575/23 |
RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 099,71 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
340/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 550,84 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
380/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 885,87 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
410/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 181,40 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
409/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 669,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
455/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 824,25 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
467/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 817,24 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
511/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 578,88 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
524/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 239,33 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
565/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 665,48 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
590/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 843,74 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
017/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 488,67 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
035/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 807,35 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 681,65 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 941,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
095/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 303,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 096,63 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 483,20 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
195/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 081,14 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
241/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 057,26 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
240/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 715,13 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |