498/23 |
oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
152,76 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
497/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
492/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
494/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
488/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
496/23 |
dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
491/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 907,62 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
490/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 849,21 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
489/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-746,89 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
495/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
313,88 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
493/23 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
480/23 |
internet - september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
479/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,20 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
478/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
477/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,61 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
481/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
483/23 |
zaškolenie obsluhy EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
482/23 |
štvrťročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
487/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,88 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
484/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,62 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
485/23 |
RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
714,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
486/23 |
dodávka potravín 04.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
221,10 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
474/23 |
činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
630,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
473/23 |
oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
868,45 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
475/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
476/23 |
servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
472/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
335,00 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
471/23 |
RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
442,40 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
468/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 204,91 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
470/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 26.-28.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 579,78 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |