Faktúra č. 486/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 486/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 04.10.
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 221,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
210/2023 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 3 ks keks Milenka mliečna oblátka 30 g 156 ks kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót hrušky kocky 2500g/2650ml 6 ks kompót ovocný koktail 2500 g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 221,10 € 03.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť