Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
443/21 odborná prehliadka a skúška el. zariadení - SO02, SO03, SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 1 332,00 € 13.09.2021 22.09.2021 Faktúra
438/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
437/21 zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
439/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 127,69 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
436/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.09.2021 22.09.2021 Faktúra
435/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,35 € 09.09.2021 22.09.2021 Faktúra
434/21 telefónne služby (0910, 0901) za august/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,72 € 09.09.2021 22.09.2021 Faktúra
433/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 08/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.09.2021 22.09.2021 Faktúra
432/21 internet - august/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2021 22.09.2021 Faktúra
430/21 dodávka potravín - 06.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 111,41 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
428/21 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
426/21 vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2021 - 27.08.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 2 094,96 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
429/21 dodávka - zemiaky 07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
431/21 EPI právny systém Basic + Verejná správa - ročný prístup 23.10.2021-22.10.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PORADCA PODNIKATEĽA 31592503 365,70 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
427/21 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 784,70 € 08.09.2021 22.09.2021 Faktúra
424/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-03.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 446,09 € 07.09.2021 20.09.2021 Faktúra
423/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 390,53 € 07.09.2021 20.09.2021 Faktúra
419/21 dodávka potravín 31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 607,46 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
422/21 dodávka mrazených výrobkov 03.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,10 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
421/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 84,24 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
417/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 676,92 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
416/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 26.-30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 486,87 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
418/21 IT poradenstvo a služby za 08/2021 + XEROX valec do tlačiarne Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 138,20 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
415/21 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 1 030,13 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
413/21 pravidelná mesačná kontrola EPS za 08/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 30.08.2021 08.09.2021 Faktúra
414/21 dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 24.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 22,64 € 30.08.2021 08.09.2021 Faktúra
412/21 dodávka mrazených výrobkov 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 68,50 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
409/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 309,15 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
411/21 oprava kotla po revízii v kotolni SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 831,00 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
410/21 odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 352,00 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »