Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
663/21 mikulášske balíčky pre PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Achát, s.r.o. 43949371 450,00 € 14.12.2021 05.01.2022 Faktúra
657/21 zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
654/21 dodávka mrazených výrobkov 10.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 148,22 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
655/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 09.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 349,15 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
659/21 interiérové vybavenie - koberec DAKAR, kancelárie SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 463,54 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
656/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 076,24 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
658/21 materiál na údržbu (petlice, zámok vložka, pištoľ na silikón) + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 76,00 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
639/21 licenčný poplatok +šifrovanie a zabezpečenie domény 01.12.2021-30.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 120,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
638/21 licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 216,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
645/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,15 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
644/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
643/21 internet - november/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
642/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
641/21 telefónne služby (0910, 0901) za november/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,72 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
653/21 servis a údržba výťahov za IV. kvartál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
652/21 oprava výťahu UTB 630 - spojazdnenie po výpadku el. energie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 163,56 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
651/21 oprava výťahov UTB 630 2ks - spojazdnenie po výpadku el. energie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 199,02 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
640/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 138,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
648/21 biela popisovacia tabuľa magnetická + čistič, popisovače Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 B2B Partner s.r.o. 44413467 103,20 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
647/21 nákup OOPP - dámske, pánske nohavice, polokošele, mikiny, nátelníky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 554,88 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
650/21 interiérové vybavenie - postele ŠTART + rošty (8ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 1 920,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
646/21 dodávka potravín 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 198,32 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
649/21 vypracovanie projektovej dokumentácie - "Prestrešenie chodníka" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Jurica, JAP projekt 41517211 3 300,00 € 10.12.2021 30.12.2021 Faktúra
637/21 nákup stravných lístkov 17 ks + minimálna zmluvná odmena Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 72,67 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
636/21 dodávka potravín 07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 197,92 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
635/21 dodávka - zemiaky 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
634/21 dodávka mrazených výrobkov 03.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 136,52 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
631/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 477,20 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
630/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 920,79 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
629/21 kalendáre - stolové, nástenné na rok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 298,36 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »