Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
340/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-08.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 074,22 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
346/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 235,02 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
343/21 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 362,59 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
342/21 dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 293,40 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
341/21 výkon činnosti PZS za 2. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 187,20 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
338/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
337/21 internet - jún/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
336/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
335/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,62 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
334/21 telefónne služby (0910, 0901) za jún/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,01 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
332/21 systémová podpora MAGMA HCM - II. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
329/21 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Martaus 17207568 288,00 € 08.07.2021 20.07.2021 Faktúra
327/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 611,72 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
326/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 507,34 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
325/21 dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 50,83 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
323/21 dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + multifunkčné zariadenie BROTHER Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 539,04 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
321/21 IT poradenstvo a služby za 06/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 105,00 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
324/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 299,35 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
328/21 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
322/21 servisné práce za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
320/21 IS CYGNUS za 07-09/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 056,20 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
319/21 vyúčtovanie za odber el. energie od 01.06.2021 do 30.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 663,93 € 07.07.2021 20.07.2021 Faktúra
316/21 dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 01.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 72,34 € 02.07.2021 20.07.2021 Faktúra
315/21 dodávka mrazených výrobkov - nanuky 01.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 76,61 € 02.07.2021 20.07.2021 Faktúra
317/21 vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.2021-28.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 551,20 € 02.07.2021 20.07.2021 Faktúra
318/21 školenie iSPIN (moduly Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka Pokladňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 143,40 € 02.07.2021 20.07.2021 Faktúra
314/21 oprava výťahu HONB1050 v budove SO03 - výmena kladiek valivého vedenia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 1 375,69 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
312/21 údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
311/21 pozáručná oprava v systéme EPS - nefunkčná batéria - zdroj SO-03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 44,40 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
310/21 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra