Faktúra č. 317/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 317/21
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 27.05.2021-28.06.2021
  • Dátum doručenia: 02.07.2021
  • Celková hodnota: 1 551,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť