Faktúra č. 702/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 702/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné a stočné 28.11.2019-30.12.2019
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 1 247,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000026311/2009
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť