Faktúra č. 653/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 653/23
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 153,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 307/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307/2023 | Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr: indulona necht.100ml 6ks domestos 750ml 5ks domestos WC blok 40g 20ks mycia handra 60x50 10ks finish leštidlo 800ml 2ks finis lešt. 250ml 2ks bonux 7,5kg biele 1ks clin na okná 500ml | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 153,46 € | 18.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |