Faktúra č. 570/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 570/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 4 691,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022, dod. č. 001
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka: