Faktúra č. 552/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 552/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - pečiatky a myš
  • Dátum doručenia: 01.12.2025
  • Celková hodnota: 44,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 124/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
124/2025 nákup materiálu: myš Logitech 1ks, pečiatka polymer 1ks, pečiatka strojček 1ks, pečiatka poduška 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 44,09 € 24.11.2025 08.12.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť