Faktúra č. 493/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 493/22
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorázové rukavice nitril. modré
  • Dátum doručenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 263/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
263/2022 nákup jednorázových rukavíc nitrilových /100 ks 50 krabičiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,00 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť