Faktúra č. 461/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 461/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 1 020,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2023
  • Identifikácia objednávky: 224/2024
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
224/2024 nákup tovaru obrúsky na prádlo (20ks) 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 15,60 € 20.09.2024 17.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť