Faktúra č. 403/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 403/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022
  • Dátum doručenia: 10.08.2022
  • Celková hodnota: 1 894,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2021
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť