Faktúra č. 369/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 369/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup vodárenského materiálu
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 29,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/2025
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť