Faktúra č. 260/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 260/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu UTB 630
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 637,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 047/2025
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/2025 Oprava výťahu UTB 630 na budove SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 637,76 € 09.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť