Faktúra č. 256/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 256/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky
  • Dátum doručenia: 26.05.2022
  • Celková hodnota: 175,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 124/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
124/2022 nákup materiálu na vybavenie prevádzky: sušiak na prádlo chromovaný - 2 ks.,sušiak na prádlo 18 m CORIN- 1 ks.,kôš na odpad 12 l sivý- 1 ks.,kôš na odpad 35 l EASY cappucino- 1 ks.,hodiny nástenné strieborné 29 cm TIMO 48- 1 ks.,štipce na bielizeň 50 ks- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 175,86 € 16.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť