Faktúra č. 214/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 214/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - papier na pečenie a nitrilové rukavice
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 148,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2024
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť