Faktúra č. 171/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 171/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov - 10ks
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 134,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť