Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 171/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov - 10ks
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 134,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/2025
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť