Faktúra č. 111/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 111/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 18.03.2021
  • Celková hodnota: 123,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2021 nákup materiálu na údržbu : uholník 30/30 - 200 ks.,uzáver bednový 22 ZN- 8 ks.,skrutky do dreva 4-500 ks.,3,5- 400 ks.,skrutky do dreva 3,5*16-500 ks.,lepidlo 66A 750 ml- 2 ks.,lepidlo 66A 250 ml- 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 123,98 € 15.03.2021 25.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť