Faktúra č. 111/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 111/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 18.03.2021
- Celková hodnota: 123,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55/2021
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/2021 | nákup materiálu na údržbu : uholník 30/30 - 200 ks.,uzáver bednový 22 ZN- 8 ks.,skrutky do dreva 4-500 ks.,3,5- 400 ks.,skrutky do dreva 3,5*16-500 ks.,lepidlo 66A 750 ml- 2 ks.,lepidlo 66A 250 ml- 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 123,98 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |