Faktúra č. 103/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 103/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-29.02.2020
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 4 137,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť