Faktúra č. 081/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 081/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 29.01.2025 - 26.02.2025
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 1 008,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť