Faktúra č. 059/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: Letná 27, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 059/23
- Popis fakturovaného plnenia: výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 154,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/2023 | výmena LED lámp v osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 v počte 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 154,20 € | 07.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |