Faktúra č. 055/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 055/26
  • Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 01/2026
  • Dátum doručenia: 03.02.2026
  • Celková hodnota: 292,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/2023, dod. č. 2
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
244/26 nákup materiálu na pracovné terapie v RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 51,60 € 26.05.2026 03.06.2026 Faktúra
Tlačiť