Faktúra č. 054/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 054/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - silikonový olej v spreji a nerezová kanvica 1,7lit.
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 34,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/2025 Objednávame si u Vás : Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 34,88 € 27.01.2025 21.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť