Faktúra č. 052/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 052/26
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 30.12.2025 - 27.01.2026
  • Dátum doručenia: 03.02.2026
  • Celková hodnota: 1 097,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
258/26 nákup materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ŽABKA TRADE s.r.o. 52851028 110,97 € 03.06.2026 09.06.2026 Faktúra
Tlačiť