Faktúra č. 052/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 052/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 1 433,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť