Faktúra č. 017/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 017/25
  • Popis fakturovaného plnenia: brúsenie nožov - 14ks
  • Dátum doručenia: 16.01.2025
  • Celková hodnota: 44,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/25
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť