Faktúra č. 012/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 012/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 2 596,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť