Faktúra č. 010/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 12.01.
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 328,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/2024
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009/2024 | nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 6ks keks milenka 30g 110ks kompot broskyne 3100ml/3000g 6ks kompót mandarinka 850ml/850g 12ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660g 16ks sušienka celozrná 32g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,58 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |