Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
008/24 nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
143/24 systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
158/24 nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
012/2024 Online školenie Ispin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 11.01.2024 01.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
004/24 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2024 10.02.2024 Faktúra
025/24 online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 13.02.2024 Faktúra
012/24 servisné práce za obdobie 01.01.2024-31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
006/24 služba RAP za rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
145/24 servisné práce za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
009/2024 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 6ks keks milenka 30g 110ks kompot broskyne 3100ml/3000g 6ks kompót mandarinka 850ml/850g 12ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660g 16ks sušienka celozrná 32g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 328,58 € 09.01.2024 07.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
010/24 dodávka potravín 12.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 328,58 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
018/2024 nákup potravín: červená repa 3500g/4l 6ks cestoviny zem.vrkoče 5kg 3ks cestoviny vrkoče špenátové 5kg 2ks komp.ananás 3100ml/3035g 6ks kompot višnový 3600g/3720ml 6ks štrudlička ovocná 21g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 226,83 € 05.02.2024 20.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
052/24 dodávka potravín 07.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 226,83 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
034/2024 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 4ks fridátové rezance 2ks perník s ovocnou náplňou 60g 81ks perník so slivkovou 60g 81ks šalát sombrero 4000g 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 193,07 € 20.02.2024 07.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
055/2024 nákup potravín: mliečna oblátka keks 30g 110ks kompót slivkový 3600g 6ks šalát sombrero 4000g 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,72 € 14.03.2024 06.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
073/24 dodávka potravín 27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 193,07 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
116/24 dodávka potravín 21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,72 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
076/2024 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 3ks keks milenka oblátka 30g 110ks kompót broskyne kocky 3000g 6ks kompót čerešňa 720ml/700g 16ks kompót jablkový 3000g 3ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 18.04.2024 07.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
177/24 dodávka potravín 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
151/24 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »