| 031/26 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 01.01. - 31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
50,57 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
nákup materiálu na údržbu:
sprchová batéria 150mm 1ks
sprchová batéria 100mm 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
60,49 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/005/26 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 3kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,28 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 029/26 |
dodávka potravín 20.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,63 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.10. - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
111,68 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
Objednávame si u Vás Smernicu o finančnej kontrole od novely zákona č.294/2025 s prílohami a pečiatkami |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru MBA, DSc. |
10000001 |
|
69,00 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/26 |
nákup nádstavcov na strúhanie a krájanie pre kuchynský robot |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
283,28 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
657,02 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-19.20.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 312,27 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
poskytovanie právnych služieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
369,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
383,33 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
dodávka potravín 05. a 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 423,50 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,65 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
IS CYGNUS za 01-03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
347,18 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
odborná prehliadka výťahov - 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
575,64 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
oprava varného kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
83,15 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 616/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 433,51 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/004/26 |
nákup mäsových výrobkov:
bravčové mäso 32,3kg, hovädzie kosti 37,0kg, hovädzie predné 4,1kg, kuracia pečeň 13,8kg, moravské mäso 7,9kg, slanina gazdovská 4,1kg, šunka dusená 1,6kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
434,49 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |