087/2024 |
nákup tovaru :
remenica (trávny traktor Viking) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
58,00 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
086/2024 |
nákup mrazených výrobkov :
nanuk kornútok vanilka 115ml 90ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,76 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
088/2024 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
085/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,54 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
084/2024 |
nákup materiálu na terapie a kancelársky materiál :
kera hmota 5ks, stuha 2ks, drevené srdiečka 2ks, páska korková 9ks, samolepka 4ks, stuha satén 3ks, pap.podložka 57ks, baterky 4ks, drevené paličky 1ks, nožnice 2ks, tavné tyčinky 50ks, evidencia dochádz |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
083/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
miska s uškami 25l 1ks
vedro PVC 10l 3ks
vedro nerez 9l 1ks
spona na obrus kovová 50ks
fľaša sklo a kohútik 5l 1ks
nádoba s kohútom 5l 1ks
kôš odpadkový dual 25l 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
02.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
081/2024 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zamestnancov zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite "metodického dňa stravovacej prevádzky" v termíne 20.a 21.5.2024,miesto : Hotel Família Stará Ľubovňa
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
02.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
080/2024 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
177/24 |
dodávka potravín 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
247,88 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24 |
dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
356,50 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,90 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
587,45 € |
29.04.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
079/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená štrúdľa s jablkami 100g 80ks
nanuk vodový Calippo limetka 48ks
nanuk vodový Calippio jahoda 48ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
164,31 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
170/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
481,13 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 396,82 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
203,44 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |