176/2024 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS:
Savior pramenitá voda galon 18,9l 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
06.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
174/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
173/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg
mr.knedle s údeným mäsom 24kg
mr.mrkva kocky 2,5kg 5kg
nanuk biela čokoláda 50ml 125ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,31 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
349/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
354/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
331,10 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
352/24 |
RhS - nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
40,20 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
351/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s náplňou ovocná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,71 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
350/24 |
RhS - zhotovenie fotografií (119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
353/24 |
RhS - nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
109,81 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené placky zemiakové 350ks, mrazená štrúdľa 100g- 40ks, mrazené filé 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,19 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
171/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg- 20kg, mrazená zelenina 2,5kg-20kg, mrazený karfiol 2,5kg- 20kg, nanuk Zmrzka 50ml- 25ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,01 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
170/2024 |
IT poradenstvo a služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
397,50 € |
01.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
347/24 |
dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
85,32 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
345/24 |
RhS - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
482,14 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
348/24 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
344/24 |
dodávka tovaru - žiarovka, kanvice, poist. nož. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
98,39 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
342/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 631,09 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
343/24 |
dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
450,61 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
346/24 |
nákup tovaru - žacia hlava AUTOCUT |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
34,90 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
29.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |