Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
360/23 pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 03.08.2023 22.08.2023 Faktúra
359/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 03.08.2023 22.08.2023 Faktúra
163/2023 nákup pramenitej vody Savior galon 18,9 l 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 03.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
353/23 RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 400,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
358/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 170,86 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
357/23 oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
356/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 433,13 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
354/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
355/23 dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
159/2023 bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks chlieb Finlandia 450 g 18 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,61 € 01.08.2023 03.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
351/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 319,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
350/23 RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 439,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
352/23 internet - WiFi 15 za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
162/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.knedle s údeným mäsom 1 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,47 € 01.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
165/2023 nákup kancelárskych potrieb a materiálu: guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 315,21 € 01.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
161/2023 nákup tonerov a akumulátora : kompatibilný toner Brother TN 2421 8 ks kompatibilný toner XEROX B215 2 ks akumulátor Fukava 12V/7,2Ah 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 320,20 € 01.08.2023 24.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
160/2023 nákup materiálu na údržbu: roxor 12 6m/CK - 3 ks plachta 2x3/150 g - 2 ks skrutky SW4,8*35Zn - 100 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 01.08.2023 12.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
158/2023 podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac august 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 01.08.2023 12.09.2023 riaditeľka Objednávka
349/23 RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
346/23 dodávka mrazených výrobkov 27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,16 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra