360/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
359/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023 |
nákup pramenitej vody Savior galon 18,9 l 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
353/23 |
RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
400,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
358/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 170,86 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
357/23 |
oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
69,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
356/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 433,13 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
354/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
355/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,87 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023 |
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 18 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,61 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
351/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
319,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
350/23 |
RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
439,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
352/23 |
internet - WiFi 15 za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mraz.knedle s údeným mäsom 1 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,47 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
165/2023 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu:
guma Kin 60-5 ks.,etikety Label biela-20ks.,náplň do pera 107mm-20 ks.,rychloviazač obyčajný PVC-20 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný 20ks.,rýchloviazač PVC euro A4 mix-20 ks.,poradač páka 8cm čierny-10 ks.,pečiatk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
315,21 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
161/2023 |
nákup tonerov a akumulátora :
kompatibilný toner Brother TN 2421 8 ks
kompatibilný toner XEROX B215 2 ks
akumulátor Fukava 12V/7,2Ah 1 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,20 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
160/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
roxor 12 6m/CK - 3 ks
plachta 2x3/150 g - 2 ks
skrutky SW4,8*35Zn - 100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
01.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
158/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií
na mesiac august 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
168,00 € |
01.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
349/23 |
RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
346/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,16 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |