041/2024 |
nákup potravín:
donut s jahodovou polevou 56g 60ks
mr.šúľance čisté 1kg 32kg
mr.karotka 2,5kg 10kg
mr.filé 100g 30kg
mr.karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
380,92 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
043/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s náplnou marhuľou 2ks/50g 1ks
závin s kakaovou plnkou 400g 9ks
závin s tvarohovou plnkou 400g 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,27 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
044/2024 |
nákup mr.výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 15kg
mrazená zelenina 2,5kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,66 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
038/2024 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
040/2024 |
nákup OOPP:
pracovné nohavice 6ks
pracovná polokošeľa 3ks
pracovná mikina 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
045/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60g 76ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
046/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
hrable kovové 12-zubové bez násady 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
048/2024 |
nákup pekarenských výrobkov:
rožok grahamový 60g 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
049/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezglut.mrazené bryndzové pirohy 500g 1ks
bezglut.mrazené slivkové pirohy 500g 1ks
bezglut.mrazené šúlance čisté 500g 1ks
mrazené knedle čučeriedkové 1kg 40kg
mrazené placky zemiakové 1kg
mrazená |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
047/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks/50g 87ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 67ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
91,18 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
053/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
054/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
102,44 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
051/2024 |
Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách
SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
052/2024 |
nákup OOPP:
pracovná obuv 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
056/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená tekvica 1kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,42 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
055/2024 |
nákup potravín:
mliečna oblátka keks 30g 110ks
kompót slivkový 3600g 6ks
šalát sombrero 4000g 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
155,72 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
058/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené palacinky sladké 80ks
mrazené zemiakové placky 350ks
mrazené šúľance čisté 1kg 12kg
mrazené filé 120g 12kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
073/24 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
193,07 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
075/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,89 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
080/24 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |